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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8756 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE 2,25X48 E ELETRODOS 4MMX48 PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRODO 2,25X48 19,00 190,00
10.00 ELETRODOS 4MMX48 19,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE 2,25X48 E ELETRODOS 4MMX48 PARA SEREM USADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRODO 2,25X48 ELETRODOS 4MMX48 380,00
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. 380,00
29/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.