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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8759 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS CONEXÃO 45,00 90,00
1.20 MANGA 5/8 70,00 84,00
1.00 CONEXÃO 412-12 30,00 30,00
1.00 EMENDA 5/8 80,00 80,00
1.00 ENGRAXADEIRA 7 K 410,00 410,00
1.00 ROLAMENTO 28 528/21 160,00 160,00
1.00 ROLAMENTO 14 138/274 140,00 140,00
1.00 RETENTOR 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS CONEXÃO MANGA 5/8 CONEXÃO 412-12 EMENDA 5/8 ENGRAXADEIRA 7 K ROLAMENTO 28 528/21 ROLAMENTO 14 138/274 RETENTOR 1.024,00
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. 1.024,00
29/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8759/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 1.024,00
TOTAL 1.024,00 1.024,00 1.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.