Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8777 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE FLANGES DE ACORDO COM O PLANI DE APLICAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
FLANGE 40 MM |
15,50 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE FLANGES DE ACORDO COM O PLANI DE APLICAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
FLANGE 40 MM |
31,00 |
|
|
29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
31,00 |
|
18/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701 |
|
|
31,00 |
TOTAL |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.