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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8817 Data de lançamento: 29/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ ***** KOMBI PLACA ISK 6362******* - HNZ 898....................... 176,00 176,00
1.00 - ESCOVA........................ 65,00 65,00
1.00 - PORTA ESCOVA.................. 35,00 35,00
2.00 - BUCHA......................... 10,00 20,00
1.00 ***** ÔNIBUS PLACA IKK 1657 ***** - RELÉ LUZ...................... 35,00 35,00
1.00 - INTERRUPTOR FREIO............. 65,00 65,00
2.00 - TERMINAL BATERIA.............. 10,00 20,00
3.00 - LÂMPADA....................... 4,00 12,00
1.00 - LÂMPADA H3.................... 30,00 30,00
2.00 ****** MICRO PLACA ISZ 8217 ***** - LÂMPADA H1.................... 10,00 20,00
1.00 - RELÉ LUZ...................... 35,00 35,00
1.00 - CHAVE VIDRO................... 45,00 45,00
1.00 - BUZINA........................ 70,00 70,00
1.00 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA.... 179,00 179,00
1.00 ***** MICRO PLACAISK 8214 ******* - MOTOR LIMPADOR PARABRISAS..... 280,00 280,00
2.00 ***** MICRO PLACA IRE 8146 ****** - LÂMPADA....................... 8,00 16,00
2.00 - LÂMPADA H4.................... 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ ***** KOMBI PLACA ISK 6362******* - HNZ 898....................... - ESCOVA........................ - PORTA ESCOVA.................. - BUCHA......................... ***** ÔNIBUS PLACA IKK 1657 ***** - RELÉ LUZ...................... - INTERRUPTOR FREIO............. - TERMINAL BATERIA.............. - LÂMPADA....................... - LÂMPADA H3.................... ****** MICRO PLACA ISZ 8217 ***** - LÂMPADA H1.................... - RELÉ LUZ...................... - CHAVE VIDRO................... - BUZINA........................ - PALHETA LIMPADOR PARABRISA.... ***** MICRO PLACAISK 8214 ******* - MOTOR LIMPADOR PARABRISAS..... ***** MICRO PLACA IRE 8146 ****** - LÂMPADA....................... - LÂMPADA H4.................... 1.153,00
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.153,00
08/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2016 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 1.153,00
TOTAL 1.153,00 1.153,00 1.153,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.