Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8820 |
Data de lançamento: |
29/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................****** MICRO PLACA ISB 7372 ***** - SERVIÇO SOLDA PINO SUPORTE MOLA............................ |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2016 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................****** MICRO PLACA ISB 7372 ***** - SERVIÇO SOLDA PINO SUPORTE MOLA............................ |
180,00 |
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30/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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180,00 |
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18/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.