PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -5.508,49L DEÓLEO DIESEL........
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16.959,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -5.508,49L DEÓLEO DIESEL........
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05/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
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12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
16.959,29
TOTAL
16.959,29
16.959,29
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.