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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 948 Data de lançamento: 10/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PREGO 12X12.................... 11,50 23,00
3.00 - PREGO 16X24................... 8,50 25,50
92.00 - RODA FORRO.................... 3,90 358,80
10.00 - CANTO PVC INTERNO............. 2,50 25,00
10.00 - CANTO PVC EXTERNO............. 2,50 25,00
50.00 - FORRO PVC BRANCO 7MM.......... 13,90 695,00
2.00 - TAMPÃO DE PVC 100MM........... 4,50 9,00
1.00 - BÓIA 25MM..................... 7,90 7,90
2.00 - BÓIA DE 20MM.................. 7,90 15,80
2.00 - FLANGE DE 25MM................ 7,50 15,00
3.00 - T DE 25....................... 1,00 3,00
4.00 - MANGOTE CAIXA DESCARGA........ 6,00 24,00
3.00 - TUBO DE COLA 75G.............. 4,50 13,50
2.00 - VEDA ROSCA 50MM............... 6,00 12,00
2.00 - ARAME QUEIMADO................ 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - PREGO 12X12.................... - PREGO 16X24................... - RODA FORRO.................... - CANTO PVC INTERNO............. - CANTO PVC EXTERNO............. - FORRO PVC BRANCO 7MM.......... - TAMPÃO DE PVC 100MM........... - BÓIA 25MM..................... - BÓIA DE 20MM.................. - FLANGE DE 25MM................ - T DE 25....................... - MANGOTE CAIXA DESCARGA........ - TUBO DE COLA 75G.............. - VEDA ROSCA 50MM............... - ARAME QUEIMADO................ 1.268,50
12/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.268,50
15/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 1.268,50
TOTAL 1.268,50 1.268,50 1.268,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.