Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
980 |
Data de lançamento: |
12/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. rescisao por motivo de falecimento. |
0,00 |
788,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2016 |
FERIAS REF. rescisao por motivo de falecimento. |
788,71 |
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12/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGTO |
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788,71 |
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31/12/2021 |
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO |
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-788,71 |
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31/12/2021 |
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO (5 ANOS) CONFORME DECRETO FEDERAL Nº20.910/1932 ART.12. |
-788,71 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.