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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3110 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017...................... -BLOCO DE DIÁRIAS(PARA O SETOR DE LEIS)......................... 14,00 210,00
8.00 -FOLHA A4 TIMBRADA,EMBALAGEM COM 500 UNID.(PARA SETOR DE LEIS).... 90,00 720,00
2000.00 -PASTA TIMBRADA(PARA O SETOR DE COMPRAS)......................... 1,15 2.300,00
5000.00 -FOLHA TIMBRADA(PARA O SETOR DE PESSOAL)......................... 0,17 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017...................... -BLOCO DE DIÁRIAS(PARA O SETOR DE LEIS)......................... -FOLHA A4 TIMBRADA,EMBALAGEM COM 500 UNID.(PARA SETOR DE LEIS).... -PASTA TIMBRADA(PARA O SETOR DE COMPRAS)......................... -FOLHA TIMBRADA(PARA O SETOR DE PESSOAL)......................... 4.080,00
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 4.080,00
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2017 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 4.080,00
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.