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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3132 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE PESSOAL DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017......................... -FOLHA DE OFÍCIO A-4............ 15,90 477,00
5.00 -FITA DUREX LARGA............... 3,17 15,85
10.00 -CLIPS Nº4,5.................... 3,45 34,50
30.00 -PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MEDINDO 05cm DE ALTURA(OBS:PARA 500 FOLHAS DE OFÍCIO)............ 3,68 110,40
12.00 -CANETAS MARCA TEXTO............ 1,38 16,56
20.00 -PASTA PARA ARQUIVO MORTO....... 1,95 39,00
10.00 -CANETA AZUL ESCRITA FINA....... 0,51 5,10
10.00 -CANETA PRETA................... 0,51 5,10
4.00 -PINCEL ATÔMICO PRETO........... 1,50 6,00
2.00 -GRAMPEADOR GRANDE.............. 17,70 35,40
1.00 -PICOTADORA DE PAPEL............ 79,95 79,95
10.00 -FORMULÁRIO CONTRA-CHEQUE....... 218,00 2.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO SETOR DE PESSOAL DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CC-013/2017......................... -FOLHA DE OFÍCIO A-4............ -FITA DUREX LARGA............... -CLIPS Nº4,5.................... -PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MEDINDO 05cm DE ALTURA(OBS:PARA 500 FOLHAS DE OFÍCIO)............ -CANETAS MARCA TEXTO............ -PASTA PARA ARQUIVO MORTO....... -CANETA AZUL ESCRITA FINA....... -CANETA PRETA................... -PINCEL ATÔMICO PRETO........... -GRAMPEADOR GRANDE.............. -PICOTADORA DE PAPEL............ -FORMULÁRIO CONTRA-CHEQUE....... 3.004,86
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 3.004,86
11/08/2017 Pagamento de Empenho 3132/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.004,86
TOTAL 3.004,86 3.004,86 3.004,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.