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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO SETOR JURÍDICO,DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.................... -CANETA AZUL.................... 25,95 25,95
1.00 -CANETA PRETA................... 25,95 25,95
1.00 -CANETA MARCA TEXTO............. 13,80 13,80
10.00 -FOLHA DE OFÍCIO PACOTE C/500 UNID............................. 15,90 159,00
20.00 -PASTA TRANSPARENTE............. 1,85 37,00
50.00 -PASTA SUSPENSA................. 1,12 56,00
3.00 -FITA DUREX GROSSA.............. 3,17 9,51
3.00 -FITA DUREX FINA................ 1,14 3,42
10.00 -GRAMPOS PARA GRAMPEADOR........ 3,95 39,50
10.00 -GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE.. 3,95 39,50
1.00 -PERFURADOR DE FOLHAS PARA GRANDES VOLUMES.................. 64,00 64,00
1.00 -TESOURA........................ 5,60 5,60
1.00 -COLA GRANDE.................... 1,95 1,95
5.00 -LIVRO DE PROTOCOLO............. 7,29 36,45
8.00 -CADERNOS PEQUENOS CAPA DURA.... 4,14 33,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO SETOR JURÍDICO,DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.................... -CANETA AZUL.................... -CANETA PRETA................... -CANETA MARCA TEXTO............. -FOLHA DE OFÍCIO PACOTE C/500 UNID............................. -PASTA TRANSPARENTE............. -PASTA SUSPENSA................. -FITA DUREX GROSSA.............. -FITA DUREX FINA................ -GRAMPOS PARA GRAMPEADOR........ -GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE.. -PERFURADOR DE FOLHAS PARA GRANDES VOLUMES.................. -TESOURA........................ -COLA GRANDE.................... -LIVRO DE PROTOCOLO............. -CADERNOS PEQUENOS CAPA DURA.... 550,75
30/06/2017 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 550,75
11/08/2017 Pagamento de Empenho 3134/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,75
TOTAL 550,75 550,75 550,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.