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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI ANDRES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS QUE VISAM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS,POR INTERMÉDIO DO SICONV,SIMEC,SISMOB e FNS........ (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE SER CONFORME PP-002/2017 E CONTRATO Nº147/2017)...................... -VALOR MENSAL PARA O PERÍODO DE 09/06 A 09/12/2017............... 880,00 5.280,00
20.00 -VALOR REF.AO PERÍODO DE 10 A 29/12/2017(20 DIAS).............. 29,30 586,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS QUE VISAM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS,POR INTERMÉDIO DO SICONV,SIMEC,SISMOB e FNS........ (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE SER CONFORME PP-002/2017 E CONTRATO Nº147/2017)...................... -VALOR MENSAL PARA O PERÍODO DE 09/06 A 09/12/2017............... -VALOR REF.AO PERÍODO DE 10 A 29/12/2017(20 DIAS).............. 5.866,00
05/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO,RESPONSÁVEL PELA DESPESA. 880,00
06/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NFPS Nº0020 SÉRIE T. COMPETÊNCIA 09/06 A 09/07/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
02/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 880,00
11/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NFPS Nº0021 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 09/07 A 08/08/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
06/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 880,00
12/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NPS Nº0022 SÉRIE T,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
10/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 880,00
11/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NFPS Nº0023 SÉRIE T. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
07/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 880,00
08/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NFPS Nº0024 SÉRIE T, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
27/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 880,00
05/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NFPS Nº0025 SÉRIE T,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. MARLI ANDRES MEI - 12511 880,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 586,00
29/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 10 A29/12/2017(20 DIAS),REFERENTE AO EMPENHO 3602/2017 - CONFORME NOTA FISCAL Nº0027 SÉRIE T. MARLI ANDRES MEI - 12511 586,00
TOTAL 5.866,00 5.866,00 5.866,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.