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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... AGULHA DESCARTÁVEL 12X4,5 0,18 72,00
5.00 BULBO PARA ASPIRAÇÃO Nº02 9,32 46,60
12.00 PÊRA PARA ELETROCARDIOGRAMA PEQUENA 18,91 226,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... AGULHA DESCARTÁVEL 12X4,5 BULBO PARA ASPIRAÇÃO Nº02 PÊRA PARA ELETROCARDIOGRAMA PEQUENA 345,52
26/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 345,52
24/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2017 DROGARIA FARMASALTO LTDA ME - 8851 345,52
TOTAL 345,52 345,52 345,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.