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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL 8,97 89,70
300.00 BIOFRUTOSE INJETÁVEL 3,98 1.194,00
400.00 BUSCOPAM COMPOSTO 1,49 596,00
300.00 CEFTRIAXONA 1G EV 1,63 489,00
300.00 CETOPROFENO 100MG EV 2,82 846,00
200.00 CETOPROFENO 50MG IM 1,72 344,00
50.00 CLORPROMAZINA 5MG/ML 1,31 65,50
5.00 COLÍRIO ANESTÉSICO 10,37 51,85
400.00 COMPLEXO B INJETÁVEL 0,82 328,00
30.00 ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL 1,18 35,40
50.00 GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL 0,98 49,00
50.00 HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC 4,78 239,00
200.00 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML 0,33 66,00
100.00 MIDAZOLAM 3MG/ML 1,63 163,00
50.00 NORIPURUM EV 6,30 315,00
300.00 OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL 1,14 342,00
50.00 OMEPRASOL INJETÁVEL 6,81 340,50
100.00 OXACILINA 500MG 3,04 304,00
200.00 PETIDINA 50MG/ML 1,76 352,00
5.00 PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML 6,12 30,60
200.00 RANITIDINA 25MG/ML 0,43 86,00
200.00 TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL 1,05 210,00
20.00 XILOCAÍNA GELÉIA 2,59 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CC-020/2017...................... BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 25,ML INJETÁVEL BIOFRUTOSE INJETÁVEL BUSCOPAM COMPOSTO CEFTRIAXONA 1G EV CETOPROFENO 100MG EV CETOPROFENO 50MG IM CLORPROMAZINA 5MG/ML COLÍRIO ANESTÉSICO COMPLEXO B INJETÁVEL ETILEFRINA 10MG/ML INJETÁVEL GENTAMICINA 40MG INJETÁVEL HEPARINA SÓDICA 5000 UI 0,25ML SC METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML MIDAZOLAM 3MG/ML NORIPURUM EV OCITOCINA 5UI/ML INJETÁVEL OMEPRASOL INJETÁVEL OXACILINA 500MG PETIDINA 50MG/ML PROPOFOL 1% EMULSÃO IV 20ML RANITIDINA 25MG/ML TRAMADOL 100MG/ 2ML INJETÁVEL XILOCAÍNA GELÉIA 6.588,35
30/08/2017 MOTIVO:FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. -6.588,35
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.