AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G
1,00
90,00
6.00
BALDE DE 30 LITROS COM TAMPA
23,90
143,40
4.00
PANO DE CHÃO
2,99
11,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME CC-021/2017.........................
DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G BALDE DE 30 LITROS COM TAMPA PANO DE CHÃO
245,36
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
245,36
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3806/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
245,36
TOTAL
245,36
245,36
245,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.