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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EGIDIO EDUARDO BESKOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 10/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Escola Educação Infantil
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FNDE - PRÓ INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ- INFÂNCIA CONVÊNIONº700674/2011 CONFORME CC-017/2017............. ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS 1.110,75 2.221,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2017 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A (E.M.E.I.PINGO DE GENTE) PRÓ- INFÂNCIA CONVÊNIONº700674/2011 CONFORME CC-017/2017............. ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS 2.221,50
31/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.221,50
02/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2017 EGIDIO EDUARDO BESKOW ME - 12684 2.221,50
02/08/2017 Pagamento de Empenho 3809/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.221,50
02/08/2017 conta indevida -2.221,50
TOTAL 2.221,50 2.221,50 2.221,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.