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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF,CONFORME CC-024/2017...... -FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM 5 KG................... 1,75 70,00
10.00 ACHOCOLATADO EM PÓ, SACHÊ DE 800 GRAMAS 7,89 78,90
10.00 AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500GR 2,19 21,90
10.00 BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER, PACOTE 400GRAMAS 3,60 36,00
50.00 CHÁ SABORES VARIADOS, CAIXA COM 10 SACHÊS 2,09 104,50
10.00 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G 2,29 22,90
10.00 FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, PACOTE 454 GRAMAS. 14,37 143,70
5.00 PALITO DENTAL DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES 0,50 2,50
75.00 SALSICHA DE BOA QUALIDADE 5,13 384,75
50.00 APRESUNTADO 9,10 455,00
50.00 ACUCAR, Cristal GRANULADO, COR CLARA SEM UMIDADE, SUJIDADE, PACOTES DE 5 kg CADA 2,19 109,50
70.00 MILHO 1,49 104,30
50.00 ERVILHA 1,55 77,50
200.00 MISTURA PARA BOLOS SABORES VARIADOS 2,19 438,00
200.00 PÃO DE SANDUÍCHE 4,19 838,00
5.00 VINAGRE 1,49 7,45
1000.00 PRATOS DESCARTÁVEIS PEQUENOS 0,08 80,00
4.00 POTE RETANGULAR FREEZER/MICRO-ONDAS 02 LITROS 7,90 31,60
5.00 FARINHA DE ROSCA 7,80 39,00
4.00 FARINHA DE MILHO FINA 1,99 7,96
100.00 OVOS VERMELHO 4,99 499,00
30.00 CALDO DE GALINHA EMB 125 GR COM 12 TABLETES 1,65 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF,CONFORME CC-024/2017...... -FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM 5 KG................... ACHOCOLATADO EM PÓ, SACHÊ DE 800 GRAMAS AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500GR BOLACHA SALGADA CREAM CRACKER, PACOTE 400GRAMAS CHÁ SABORES VARIADOS, CAIXA COM 10 SACHÊS FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, PACOTE 454 GRAMAS. PALITO DENTAL DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES SALSICHA DE BOA QUALIDADE APRESUNTADO ACUCAR, Cristal GRANULADO, COR CLARA SEM UMIDADE, SUJIDADE, PACOTES DE 5 kg CADA MILHO ERVILHA MISTURA PARA BOLOS SABORES VARIADOS PÃO DE SANDUÍCHE VINAGRE PRATOS DESCARTÁVEIS PEQUENOS POTE RETANGULAR FREEZER/MICRO-ONDAS 02 LITROS FARINHA DE ROSCA FARINHA DE MILHO FINA OVOS VERMELHO CALDO DE GALINHA EMB 125 GR COM 12 TABLETES 3.601,96
03/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 3.053,46
08/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4017/2017 - CONFORME DANFE Nº015.998.319 SÉRIE 890. NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 3.053,46
26/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 548,50
27/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4017/2017 - CONFORME DANFE Nº015.998.896 SÉRIE 890. NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 548,50
TOTAL 3.601,96 3.601,96 3.601,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.