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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4479 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017,AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI 11.947/2009 E CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017............... DESTINO DESTES ALIMENTOS: PRÉ ESCOLA........................... Moranga Cabotiá: Unidade integra, de boa qualidade, com coloração e tamanho médios e uniformes, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em 3,70 148,00
50.00 Repolho Verde: Unidade íntegra, boa qualidade. Tamanho médio. 3,70 185,00
92.00 Tempero Verde (Cebolinha e Salsa) : Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega. 3,60 331,20
130.00 Tomate salada: Liso, fresco, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Grau médio de maturação. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. 5,90 767,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017,AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI 11.947/2009 E CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017............... DESTINO DESTES ALIMENTOS: PRÉ ESCOLA........................... Moranga Cabotiá: Unidade integra, de boa qualidade, com coloração e tamanho médios e uniformes, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. De colheita recente. Embalagem em kg. Repolho Verde: Unidade íntegra, boa qualidade. Tamanho médio. Tempero Verde (Cebolinha e Salsa) : Entrega em molho, de boa qualidade, colheita no máximo 1 dia antes da data de entrega. Tomate salada: Liso, fresco, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Grau médio de maturação. De colheita recente. Embalagem em kg conforme pedido. 1.431,20
04/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 290,00
04/09/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4479/2017, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA 6,67
05/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4479/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 283,33
04/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 278,90
04/10/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4479/2017, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA 6,41
09/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4479/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 272,49
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 282,30
13/11/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4479/2017, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA 6,49
14/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4479/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 275,81
15/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 408,50
15/12/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4479/2017, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA 9,40
15/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4479/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,10
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 76,80
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 76,80
28/12/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4479/2017, 8041 - FRANCISCO PAULO PEREIRA 1,77
28/12/2017 NÃO FOI FEITA RETENÇÃO INSS RURAL -76,80
29/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4479/2017 - CONFORME NFP Nº400963 SÉRIE 160. FRANCISCO PAULO PEREIRA - 8041 75,03
29/12/2017 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO,SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. -94,70
TOTAL 1.336,50 1.336,50 1.336,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-PNAE 04/09/2017 6,67 Lançada
INSS-PNAE 04/10/2017 6,41 Lançada
INSS-PNAE 13/11/2017 6,49 Lançada
INSS-PNAE 15/12/2017 9,40 Lançada
INSS-PNAE 28/12/2017 1,77 Lançada
TOTAL   30,74