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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JANE FERREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4484 Data de lançamento: 10/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017,AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI 11.947/2009 E CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017............... DESTINO DESTES ALIMENTOS: PRÉ ESCOLA........................... Bolacha tipo caseira sortida (caseira, rosca, milho, mel, melado) : Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. 18,00 468,00
26.00 Pão caseiro: Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. 11,00 286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017,AQUISIÇÃO COM BASE NA LEI 11.947/2009 E CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017............... DESTINO DESTES ALIMENTOS: PRÉ ESCOLA........................... Bolacha tipo caseira sortida (caseira, rosca, milho, mel, melado) : Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Pão caseiro: Embalagem em kg conforme pedido. Na embalagem deve constar nome do produtor, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. 754,00
14/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 304,00
14/09/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4484/2017, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA 6,99
15/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4484/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,01
03/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 450,00
03/11/2017 Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4484/2017, 11347 - JANE FERREIRA DA SILVA 10,35
08/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4484/2017 - CONFORME NFP Nº399731 SÉRIE 180. JANE FERREIRA DA SILVA - 11347 439,65
TOTAL 754,00 754,00 754,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-PNAE 14/09/2017 6,99 Lançada
INSS-PNAE 03/11/2017 10,35 Lançada
TOTAL   17,34