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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REGES ANTONIO SCAPIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6179 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHA AMIANTO 1,83X6mm......... 38,90 1.167,00
25.00 -TELHA AMIANTO 2,13X6mm......... 46,00 1.150,00
30.00 -TELHA AMIANTO 2,44X6mm......... 52,90 1.587,00
30.00 -CUMEEIRA 15°X6mm............... 33,90 1.017,00
250.00 -PARAFUSO TELHEIRO.............. 1,00 250,00
10.00 -ESPIGÃO........................ 36,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -TELHA AMIANTO 1,83X6mm......... -TELHA AMIANTO 2,13X6mm......... -TELHA AMIANTO 2,44X6mm......... -CUMEEIRA 15°X6mm............... -PARAFUSO TELHEIRO.............. -ESPIGÃO........................ 5.531,00
23/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 5.531,00
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6179/2017 REGES ANTONIO SCAPIN - 12887 5.531,00
TOTAL 5.531,00 5.531,00 5.531,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.