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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6182 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.00 NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -CUMEEIRA NORMAL 15° 1,10m X 6mm.............................. 34,90 3.315,50
30.00 -TELHA AMIANTO 2,13m X 1,10m X 6mm.............................. 43,90 1.317,00
134.00 -TELHA AMIANTO 2,44m X 1,10m X 6mm.............................. 45,90 6.150,60
10.00 -MANTA ASFALTICA 30cm........... 10,90 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 NO CONSERTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DEVIDO AO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/17 CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17 COBRADE Nº 13215 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº1072/2017 DISPENSA Nº015/2017....................... -CUMEEIRA NORMAL 15° 1,10m X 6mm.............................. -TELHA AMIANTO 2,13m X 1,10m X 6mm.............................. -TELHA AMIANTO 2,44m X 1,10m X 6mm.............................. -MANTA ASFALTICA 30cm........... 10.892,10
17/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 10.892,10
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2017 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 10.892,10
TOTAL 10.892,10 10.892,10 10.892,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.