Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 6711 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 ,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -5.960,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULOS:IKK-1657, IRA-3082, IRE-8146, ISB-7372, ISK-8214, ISZ-8217, IUV-5323 e IXZ-8712)... | 0,00 | 19.792,73 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/12/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 ,NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.. -5.960,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULOS:IKK-1657, IRA-3082, IRE-8146, ISB-7372, ISK-8214, ISZ-8217, IUV-5323 e IXZ-8712)... | 19.792,73 | ||
12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 19.792,73 | ||
18/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 19.792,73 | ||
TOTAL | 19.792,73 | 19.792,73 | 19.792,73 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |