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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1005 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº048/2018. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME RECIBO Nº01436........................ 52.126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº048/2018. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME RECIBO Nº01436........................ 52.126,00
01/03/2018 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 52.126,00
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1005/2018 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICM,NO DIA 23/04/2018,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME RECIBO Nº01436. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 23.000,00
04/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29.126,00
TOTAL 52.126,00 52.126,00 52.126,00
SALDO A PAGAR 0,00