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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024 Data de lançamento: 02/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 4001615332.................... 22,54
1.00 - 3085058721.................... 795,46
1.00 - 3082664341.................... 666,21
1.00 - 3082092993................... 64,92
1.00 - 3082442214.................... 586,27
1.00 - 3085157629.................... 128,66
1.00 - 4001739859.................... 215,51
1.00 - 3083247945................... 375,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 4001615332.................... - 3085058721.................... - 3082664341.................... - 3082092993................... - 3082442214.................... - 3085157629.................... - 4001739859.................... - 3083247945................... 2.855,55
02/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.855,55
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 2.855,55
TOTAL 2.855,55 2.855,55 2.855,55
SALDO A PAGAR 0,00