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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Cimento 25,90 2.072,00
15.00 Pregos 17x27 8,50 127,50
400.00 Cal de pintura 7,60 3.040,00
80.00 Telhas de cimento amianto 2,13x6.0mm 33,20 2.656,00
30.00 Cumeiras de cimento amianto 6.0mm 25,00 750,00
40.00 Pau (Terça) 4cmX14cmX5,4m 22,90 916,00
2.00 Vasos Sanitários 89,90 179,80
2.00 Cubas com canela 104,00 208,00
3.00 Torneiras inox para pia (cuba) banheiro 40,00 120,00
20.00 Cimento Cola 8,10 162,00
20.00 Brita nº01 110,00 2.200,00
4.00 Cano pvc 3/4 para redes de água 12,00 48,00
1.00 Torneira longa branca pvc para pia de cozinha 13,50 13,50
6.00 Lima redonda para correia de motosserra 7,00 42,00
4.00 Fechadura externa (com cilindro) 35,00 140,00
30.00 Luvas de vaqueta 14,90 447,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 Cimento Pregos 17x27 Cal de pintura Telhas de cimento amianto 2,13x6.0mm Cumeiras de cimento amianto 6.0mm Pau (Terça) 4cmX14cmX5,4m Vasos Sanitários Cubas com canela Torneiras inox para pia (cuba) banheiro Cimento Cola Brita nº01 Cano pvc 3/4 para redes de água Torneira longa branca pvc para pia de cozinha Lima redonda para correia de motosserra Fechadura externa (com cilindro) Luvas de vaqueta 13.121,80
16/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 13.121,80
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2018 LOJAS BECKER LTDA - 3427 13.121,80
TOTAL 13.121,80 13.121,80 13.121,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.