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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ALFINETE, CAIXA COM 100 UNIDADES COM CABEÇA 2,17 43,40
25.00 APAGADOR QUADRO BRANCO 2,95 73,75
100.00 BALÕES Nº07 CORES VARIADAS, SACOS COM 50 UNIDADES 5,99 599,00
15.00 BOBINA DE PAPEL PARDO 51,00 765,00
12.00 CAIXA DE CANETAS AZUL, VERMELHA E PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES CADA 21,17 254,04
200.00 CARTOLINA CORES VARIADAS 0,48 96,00
200.00 COLA BRANCA 40Gr 0,69 138,00
250.00 EVA CORES VARIADAS 1,19 297,50
30.00 FITA ADESIVA POLICRIL 50mm LARGA 2,78 83,40
300.00 PACOTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, COM 500 FOHAS. 15,79 4.737,00
50.00 GRAMPEADOR 15Cm 9,30 465,00
250.00 LÁPIS DE COR COM 12 CORES 2,94 735,00
200.00 MOLAS DE ENCADERNAÇÃO 0,10 20,00
200.00 REFIL DE COLA QUENTE FINO 0,40 80,00
100.00 TNT VÁRIAS CORES 1,26 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 ALFINETE, CAIXA COM 100 UNIDADES COM CABEÇA APAGADOR QUADRO BRANCO BALÕES Nº07 CORES VARIADAS, SACOS COM 50 UNIDADES BOBINA DE PAPEL PARDO CAIXA DE CANETAS AZUL, VERMELHA E PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES CADA CARTOLINA CORES VARIADAS COLA BRANCA 40Gr EVA CORES VARIADAS FITA ADESIVA POLICRIL 50mm LARGA PACOTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, COM 500 FOHAS. GRAMPEADOR 15Cm LÁPIS DE COR COM 12 CORES MOLAS DE ENCADERNAÇÃO REFIL DE COLA QUENTE FINO TNT VÁRIAS CORES 8.513,09
23/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 8.513,09
23/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 - 13047 8.513,09
TOTAL 8.513,09 8.513,09 8.513,09
SALDO A PAGAR 0,00