| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS........ -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018...... | 328,87 | 328,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS........ -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018...... | 328,87 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 328,87 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 328,87 | ||
| TOTAL | 328,87 | 328,87 | 328,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||