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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... -FOLHA DE OFÍCIO A4............. 0,04 114,00
2.00 -GRAMPEADOR DE MESA 26/6........ 14,00 28,00
5.00 -PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIV.AZUL......................... 23,00 115,00
2.00 -PINCEL ATÔMICO AZUL............ 3,50 7,00
2.00 -PINCEL ATÔMICO PRETO........... 3,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES..... -FOLHA DE OFÍCIO A4............. -GRAMPEADOR DE MESA 26/6........ -PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIV.AZUL......................... -PINCEL ATÔMICO AZUL............ -PINCEL ATÔMICO PRETO........... 271,00
23/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE MAI(REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR PROCURAÇÃO). 271,00
10/04/2018 Pagamento de Empenho 1131/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 271,00
TOTAL 271,00 271,00 271,00
SALDO A PAGAR 0,00