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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA/CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -SACO DE LIXO 30L PACOTE COM 50 UNIDADES......................... 12,90 129,00
10.00 -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ 2,97 29,70
12.00 -ÁGUA SANITÁRIA................. 1,74 20,88
2.00 -ESPONLA DE ÁÇO................. 1,54 3,08
2.00 -ESPONJA DUPLA FACE............. 0,89 1,78
12.00 -DESINFETANTE................... 1,99 23,88
2.00 -SABÃO EM PÓ.................... 3,50 7,00
6.00 -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... 0,94 5,64
6.00 -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ 6,29 37,74
2.00 -VASSOURA NYLON................. 6,49 12,98
1.00 -RODO........................... 6,49 6,49
12.00 -CERA LÍQ.AUTO BRILHO VERMELHA 750ML............................ 5,99 71,88
2.00 -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR CAPACIDADE 12L... 8,90 17,80
2.00 -VASSOURA DE PALHA.............. 13,99 27,98
3.00 -PANO DE CHÃO CRU 100% ALGODÃO.. 3,49 10,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA/CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -SACO DE LIXO 30L PACOTE COM 50 UNIDADES......................... -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ -ÁGUA SANITÁRIA................. -ESPONLA DE ÁÇO................. -ESPONJA DUPLA FACE............. -DESINFETANTE................... -SABÃO EM PÓ.................... -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ -VASSOURA NYLON................. -RODO........................... -CERA LÍQ.AUTO BRILHO VERMELHA 750ML............................ -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR CAPACIDADE 12L... -VASSOURA DE PALHA.............. -PANO DE CHÃO CRU 100% ALGODÃO.. 406,30
23/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE MAI(REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR PROCURAÇÃO). 406,30
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1138/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 406,30
TOTAL 406,30 406,30 406,30
SALDO A PAGAR 0,00