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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SECRETARIA MUN. -COMPETÊNCIA JANEIRO/2018....... 66,00
1.00 -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018..... 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SECRETARIA MUN. -COMPETÊNCIA JANEIRO/2018....... -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018..... 132,00
15/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 132,00
10/04/2018 Pagamento de Empenho 1178/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 132,00
TOTAL 132,00 132,00 132,00
SALDO A PAGAR 0,00