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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....................... VEÍCULO:VAN DUCATO IUX-8797...... -SELANTE........................ 45,00 45,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO................. 110,00 110,00
1.00 -COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.... 350,00 350,00
1.00 -MATERIAL DE LIMPEZA............ 30,00 30,00
1.00 -PEÇAS REVISÃO DA BOMBA......... 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....................... VEÍCULO:VAN DUCATO IUX-8797...... -SELANTE........................ -FILTRO DE ÓLEO................. -COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.... -MATERIAL DE LIMPEZA............ -PEÇAS REVISÃO DA BOMBA......... 1.635,00
03/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.635,00
04/04/2018 Pagamento de Empenho 1199/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.635,00
TOTAL 1.635,00 1.635,00 1.635,00
SALDO A PAGAR 0,00