| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....................... VEÍCULO:VAN DUCATO IUX-8797...... -SELANTE........................ | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO................. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -MATERIAL DE LIMPEZA............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -PEÇAS REVISÃO DA BOMBA......... | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....................... VEÍCULO:VAN DUCATO IUX-8797...... -SELANTE........................ -FILTRO DE ÓLEO................. -COXIM DO MOTOR LADO DIREITO.... -MATERIAL DE LIMPEZA............ -PEÇAS REVISÃO DA BOMBA......... | 1.635,00 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.635,00 | ||
| 04/04/2018 | Pagamento de Empenho 1199/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||