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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1248 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO DE COMPRAS Nº008/2018....................... -LÂMPADA V.MET.400W............. 80,00 880,00
6.00 -REATOR V.MET.400W.............. 100,00 600,00
3.00 -LÂMPADA COMPACTA 15W........... 15,00 45,00
1.00 -PORTA LÂMPADA E-27............. 7,00 7,00
2.00 -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W....... 10,50 21,00
2.00 -ISOLADOR OLHAL................. 8,30 16,60
8.00 -LÂMPADA V.SÓDIO 70W............ 40,00 320,00
5.00 -RELÉ FOTOELÉTRICO.............. 45,00 225,00
3.00 -REATOR V.SÓDIO 70W COM BASE.... 100,00 300,00
5.00 -CONECTOR CDP 70mm.............. 9,00 45,00
6.00 -PARAFUSO GALV.42X250M.......... 9,00 54,00
3.00 -ABRAÇADEIRA CIR.250M........... 40,00 120,00
18.00 -FIO 6mm........................ 3,20 57,60
1.00 -REFLETOR E-40(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)......................... 91,94 91,94
1.00 -BRAÇO 1,5MX33M................. 35,00 35,00
250.00 -MANGA LED.RGB.................. 8,00 2.000,00
40.00 -CABO DE FORÇA.................. 10,00 400,00
1000.00 -ABRAÇADEIRA 140X3,5M........... 0,15 150,00
12.00 -LÂMPADA ESPIRAL 25W............ 18,00 216,00
15.00 -CABO DE FORÇA PARA LED......... 10,00 150,00
1.00 -REATOR V.METAL 400W............ 100,00 100,00
1.00 -LÂMPADA V.METAL 400W........... 80,00 80,00
1300.00 -ABRAÇADEIRA 100X2,5............ 0,10 130,00
200.00 -MANGA LED BRANCA............... 8,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROCESSO DE COMPRAS Nº008/2018....................... -LÂMPADA V.MET.400W............. -REATOR V.MET.400W.............. -LÂMPADA COMPACTA 15W........... -PORTA LÂMPADA E-27............. -LÂMPADA FLUORESCENTE 40W....... -ISOLADOR OLHAL................. -LÂMPADA V.SÓDIO 70W............ -RELÉ FOTOELÉTRICO.............. -REATOR V.SÓDIO 70W COM BASE.... -CONECTOR CDP 70mm.............. -PARAFUSO GALV.42X250M.......... -ABRAÇADEIRA CIR.250M........... -FIO 6mm........................ -REFLETOR E-40(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)......................... -BRAÇO 1,5MX33M................. -MANGA LED.RGB.................. -CABO DE FORÇA.................. -ABRAÇADEIRA 140X3,5M........... -LÂMPADA ESPIRAL 25W............ -CABO DE FORÇA PARA LED......... -REATOR V.METAL 400W............ -LÂMPADA V.METAL 400W........... -ABRAÇADEIRA 100X2,5............ -MANGA LED BRANCA............... 7.644,14
21/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 7.644,14
11/12/2018 Pagamento de Empenho 1248/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.644,14
TOTAL 7.644,14 7.644,14 7.644,14
SALDO A PAGAR 0,00