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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1258 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Tonner 85 A ( genuíno) 70,00 420,00
1000.00 Tinta preta para impressora Epson L220 ( genuíno) 0,10 100,00
500.00 Tinta amarelo para impressora Epson L220 ( genuíno) 0,10 49,00
500.00 Tinta magenta para impressora Epson L220( genuíno) 0,10 49,00
500.00 Tinta cyan para impressora Epson L220( genuíno) 0,10 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 Tonner 85 A ( genuíno) Tinta preta para impressora Epson L220 ( genuíno) Tinta amarelo para impressora Epson L220 ( genuíno) Tinta magenta para impressora Epson L220( genuíno) Tinta cyan para impressora Epson L220( genuíno) 667,00
21/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 667,00
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 667,00
TOTAL 667,00 667,00 667,00
SALDO A PAGAR 0,00