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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042

Dados do Empenho
Número do empenho: 1379 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:MICRO-ÔNIBUS IRA-3082 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL...... -LÂMPADA LATERAL 24V............ 5,00 20,00
2.00 -LÂMPADA PISCA/SINAL............ 15,00 30,00
2.00 -LÂMPADA SINAL/FREIO............ 15,00 30,00
1.00 -LED PLACA 24V.................. 20,00 20,00
1.00 -SIRENE RÉ 24V.................. 65,00 65,00
4.00 -LED TETO 24V................... 15,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:MICRO-ÔNIBUS IRA-3082 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL...... -LÂMPADA LATERAL 24V............ -LÂMPADA PISCA/SINAL............ -LÂMPADA SINAL/FREIO............ -LED PLACA 24V.................. -SIRENE RÉ 24V.................. -LED TETO 24V................... 225,00
03/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 225,00
05/04/2018 Pagamento de Empenho 1379/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00