| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folhapagamento012018 | 638,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | FERIAS REF. folhapagamento012018 | 638,97 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2018 | 638,97 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho 157/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,97 | ||
| TOTAL | 638,97 | 638,97 | 638,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||