Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharmarço2018 |
10.217,47 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO CC COMP.MARÇO2018 |
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10.217,47 |
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| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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16,75 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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34,00 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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38,16 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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106,86 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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200,57 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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900,68 |
| 03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1664/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.920,45 |
| TOTAL |
10.217,47 |
10.217,47 |
10.217,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |