Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharmarço2018 |
82.469,50 |
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| 27/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO CC COMP.MARÇO2018 |
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82.469,50 |
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| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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34,63 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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41,56 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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79,29 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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466,88 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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6.895,56 |
| 27/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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7.065,10 |
| 03/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1678/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67.886,48 |
| TOTAL |
82.469,50 |
82.469,50 |
82.469,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |