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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1751 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -CONSERTO DE PNEU............... 15,00 30,00
1.00 -BALANCEAMENTO DE RODA.......... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790 DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -CONSERTO DE PNEU............... -BALANCEAMENTO DE RODA.......... 45,00
24/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 45,00
25/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00