| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... | 133,29 | |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 21,67 | |
| 1.00 | - 4001704093.................... | 7,23 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 286,64 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 79,94 | |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 298,39 | |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 71,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... - 3082442234.................... - 4001704093.................... - 3082541112.................... - 3083072318.................... - 3085014429..................... - 3085420912.................... | 898,34 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 898,34 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 898,34 | ||
| TOTAL | 898,34 | 898,34 | 898,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||