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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1909 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS-NAVEGANTES... -PILHA AAA MAH PALITO-RECARREGAVEL..................... 16,90 101,40
1.00 -FILTRO DE LINHA ADSL/2 PORTAS.. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS-NAVEGANTES... -PILHA AAA MAH PALITO-RECARREGAVEL..................... -FILTRO DE LINHA ADSL/2 PORTAS.. 138,40
18/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 138,40
19/04/2018 Pagamento de Empenho 1909/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 138,40
TOTAL 138,40 138,40 138,40
SALDO A PAGAR 0,00