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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1938 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -954,03L DIESEL(IKZ-9996)....... 0,00 3.286,39
1.00 -265,23L DIESEL(ILA-0036)....... 0,00 915,03
1.00 -200L DIESEL(ILA-0147).......... 0,00 790,00
1.00 -720,91L DIESEL(IVN-5593)....... 0,00 2.614,66
1.00 -210,31L DIESEL(LHF-2156)....... 0,00 726,58
1.00 -160L DIESEL(PSJ-2001).......... 0,00 551,98
1.00 -740,84L DIESEL(PSJ-2010)....... 0,00 2.540,86
1.00 -354,12L DIESEL(PSJ-2013)....... 0,00 1.221,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -954,03L DIESEL(IKZ-9996)....... -265,23L DIESEL(ILA-0036)....... -200L DIESEL(ILA-0147).......... -720,91L DIESEL(IVN-5593)....... -210,31L DIESEL(LHF-2156)....... -160L DIESEL(PSJ-2001).......... -740,84L DIESEL(PSJ-2010)....... -354,12L DIESEL(PSJ-2013)....... 12.647,21
13/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 12.647,21
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 12.647,21
TOTAL 12.647,21 12.647,21 12.647,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.