Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -954,03L DIESEL(IKZ-9996)....... | 0,00 | 3.286,39 |
1.00 | -265,23L DIESEL(ILA-0036)....... | 0,00 | 915,03 |
1.00 | -200L DIESEL(ILA-0147).......... | 0,00 | 790,00 |
1.00 | -720,91L DIESEL(IVN-5593)....... | 0,00 | 2.614,66 |
1.00 | -210,31L DIESEL(LHF-2156)....... | 0,00 | 726,58 |
1.00 | -160L DIESEL(PSJ-2001).......... | 0,00 | 551,98 |
1.00 | -740,84L DIESEL(PSJ-2010)....... | 0,00 | 2.540,86 |
1.00 | -354,12L DIESEL(PSJ-2013)....... | 0,00 | 1.221,71 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
13/04/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -954,03L DIESEL(IKZ-9996)....... -265,23L DIESEL(ILA-0036)....... -200L DIESEL(ILA-0147).......... -720,91L DIESEL(IVN-5593)....... -210,31L DIESEL(LHF-2156)....... -160L DIESEL(PSJ-2001).......... -740,84L DIESEL(PSJ-2010)....... -354,12L DIESEL(PSJ-2013)....... | 12.647,21 | ||
13/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 12.647,21 | ||
13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 12.647,21 | ||
TOTAL | 12.647,21 | 12.647,21 | 12.647,21 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |