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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2017 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS IDENTIFICADOS PELAS PLACAS,LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... -MAÇANETA PORTA LE(IUW-5056).... 102,00
2.00 -BIELETA(IUW-5056).............. 334,00
1.00 -BOMBA D'ÁGUA(IUT-9996)......... 123,00
1.00 -VELA DE IGNIÇÃO(IUT-9996)...... 79,00
1.00 -CABO DE VELA(IUT-9996)......... 107,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO(IUT-9996)....... 26,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO(IWK-6920)....... 26,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO(IXR-6044)....... 24,00
1.00 -BIELETA(IRX-6838).............. 56,00
1.00 -BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA(IRX-6838)............................ 52,00
2.00 -BUCHA BARRA ESTABILIZADORA(IRX-6838)....................... 67,00
1.00 -FILTRO ÓLEO(IRX-6838).......... 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS IDENTIFICADOS PELAS PLACAS,LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... -MAÇANETA PORTA LE(IUW-5056).... -BIELETA(IUW-5056).............. -BOMBA D'ÁGUA(IUT-9996)......... -VELA DE IGNIÇÃO(IUT-9996)...... -CABO DE VELA(IUT-9996)......... -FILTRO DE ÓLEO(IUT-9996)....... -FILTRO DE ÓLEO(IWK-6920)....... -FILTRO DE ÓLEO(IXR-6044)....... -BIELETA(IRX-6838).............. -BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA(IRX-6838)............................ -BUCHA BARRA ESTABILIZADORA(IRX-6838)....................... -FILTRO ÓLEO(IRX-6838).......... 1.020,00
26/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.020,00
26/04/2018 Pagamento de Empenho 2017/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00