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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018)REALIZADO PELO COMAJA/CISA....... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO II DO PROCESSO Nº424/2018.............. 21.491,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018)REALIZADO PELO COMAJA/CISA....... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO II DO PROCESSO Nº424/2018.............. 21.491,63
27/04/2018 MOTIVO:ERRO NA DIGITAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS ITENS DO EMPENHO. -21.491,63
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00