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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... -URNAS FUNERÁRIAS............... 350,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...................... -URNAS FUNERÁRIAS............... 2.100,00
04/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 700,00
28/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 700,00
15/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 700,00
14/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
14/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
14/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2335/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00