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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2425 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... -Pneus 215/75/16 - para Ambulância ITK-8547.............. 449,00 5.388,00
12.00 Pneus 215/75/16 - para Ambulância IUW-5056 449,00 5.388,00
12.00 Pneus 185/70/14 - para Gol IRX-6838 225,00 2.700,00
12.00 Pneus 185/70/14 - para Gol IXR-6044 225,00 2.700,00
12.00 Pneus 185/70/14 - para Gol IWK-6920 225,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... -Pneus 215/75/16 - para Ambulância ITK-8547.............. Pneus 215/75/16 - para Ambulância IUW-5056 Pneus 185/70/14 - para Gol IRX-6838 Pneus 185/70/14 - para Gol IXR-6044 Pneus 185/70/14 - para Gol IWK-6920 18.876,00
21/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 18.876,00
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2018 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - 13150 18.876,00
TOTAL 18.876,00 18.876,00 18.876,00
SALDO A PAGAR 0,00