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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEREU FARDIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS,A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2018,CONFORME TP-007/2018...................... -FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS COM 50 UNIDADES 6,80 136,00
20.00 FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SADT, BLOCOS COM 50 UNIDADES. 6,80 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS,A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2018,CONFORME TP-007/2018...................... -FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS COM 50 UNIDADES FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SADT, BLOCOS COM 50 UNIDADES. 272,00
11/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 272,00
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2018 NEREU FARDIN - 13163 272,00
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00