| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... | 863,83 | |
| 1.00 | - 4001704093.................... | 34,64 | |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 86,46 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 342,41 | |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 69,94 | |
| 1.00 | - 3085014429................... | 444,15 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 881,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... - 4001704093.................... - 3085420912.................... - 3082541112.................... - 3082442234.................... - 3085014429................... - 3083072318.................... | 2.723,07 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.723,07 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 2.723,07 | ||
| TOTAL | 2.723,07 | 2.723,07 | 2.723,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||