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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... 863,83
1.00 - 4001704093.................... 34,64
1.00 - 3085420912.................... 86,46
1.00 - 3082541112.................... 342,41
1.00 - 3082442234.................... 69,94
1.00 - 3085014429................... 444,15
1.00 - 3083072318.................... 881,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442218.................... - 4001704093.................... - 3085420912.................... - 3082541112.................... - 3082442234.................... - 3085014429................... - 3083072318.................... 2.723,07
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.723,07
04/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 2.723,07
TOTAL 2.723,07 2.723,07 2.723,07
SALDO A PAGAR 0,00