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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089

Dados do Empenho
Número do empenho: 2517 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTES A OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II(RESOLUÇÃO CIB 693/13,VINCULO 4011)PROGRAMA PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO EM QUE O MUNICÍ PIO RECEBE RECURSOS MENSAIS,TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELO NAAB,CONFORME CONTRATO Nº083/2018 E LICITAÇÃO MODODALIDA INEXIGIBILIDADE Nº007/2018....... -SERV.A SER PRESTADO NO PERÍODO DE 27/03 A 31/12/2018...... 1.300,00 11.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTES A OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II(RESOLUÇÃO CIB 693/13,VINCULO 4011)PROGRAMA PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO EM QUE O MUNICÍ PIO RECEBE RECURSOS MENSAIS,TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELO NAAB,CONFORME CONTRATO Nº083/2018 E LICITAÇÃO MODODALIDA INEXIGIBILIDADE Nº007/2018....... -SERV.A SER PRESTADO NO PERÍODO DE 27/03 A 31/12/2018............ 11.700,00
10/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº019.345.964 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA ABRIL/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
15/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº019.735.748 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA MAIO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
16/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº020.053.209 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA JUNHO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº020.410.406 SÉRIE 890.COMPETÊNCIA JULHO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº020.779.325 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
08/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº021244351 SÉRIE 890. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
07/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº021.616.064 SÉRIE 890.,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
10/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME DANFE Nº022.002.786 SÉRIE 890. ANDREIA REIS PIERINE MARTINS 00770616089 - 4197 1.300,00
28/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.300,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2517/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000001,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. Andreia Reis Pierine Martins - 4197 1.300,00
TOTAL 11.700,00 11.700,00 11.700,00
SALDO A PAGAR 0,00