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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.39.67.00.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCONTRAVAM -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL E ECONÔMICA E ESTAVAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERV.DE TRANSLADO DE GECI OLAVO SANTOS DA SILVA,REALIZADO NO DIA 15/01/2018....................... 2,00 320,00
582.00 -SERV.DE TRANSLADO DE STHEFANY AGUIAR SCHNEIDT,REALIZADO NO DIA 02/04/2018....................... 2,00 1.164,00
236.00 -SERV.DE TRANSLADO DE DIONATAM FERREIRA DOS SANTOS,RTEALIZADO NO DIA 07/03/2018................... 2,00 472,00
160.00 -SERV.DE TRANSLADO DE NORIELDA FRANCISCA DA COSTA FIUZA, REALIZADO NO DIA 15/03/2018...... 2,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCONTRAVAM -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL E ECONÔMICA E ESTAVAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERV.DE TRANSLADO DE GECI OLAVO SANTOS DA SILVA,REALIZADO NO DIA 15/01/2018....................... -SERV.DE TRANSLADO DE STHEFANY AGUIAR SCHNEIDT,REALIZADO NO DIA 02/04/2018....................... -SERV.DE TRANSLADO DE DIONATAM FERREIRA DOS SANTOS,RTEALIZADO NO DIA 07/03/2018................... -SERV.DE TRANSLADO DE NORIELDA FRANCISCA DA COSTA FIUZA, REALIZADO NO DIA 15/03/2018...... 2.276,00
21/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 2.276,00
14/12/2018 Pagamento de Empenho 2522/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.276,00
TOTAL 2.276,00 2.276,00 2.276,00
SALDO A PAGAR 0,00