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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL...... -SERV.MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA-3082.... 40,00 120,00
2.00 -SERV.DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB-7372.... 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL...... -SERV.MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA-3082.... -SERV.DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB-7372.... 200,00
10/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 200,00
11/05/2018 Pagamento de Empenho 2528/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00